2021-05-19

刘信义出席2021年度市國(guó)资委系统企业内部审计和责任追究工作会议

5月18日市國(guó)资委召开2021年度市國(guó)资委系统企业内部审计和责任追究工作会议,通报全國(guó)内部审计先进集體(tǐ)和先进工作者表彰名单,交流企业内部审计和责任追究工作,通报审计主要问题和重大风险情况。集团党委副书记、总裁刘信义、集团审计部负责人出席会议。

刘信义代表集团作了“聚焦主责主业,以审计工作助推企业高质量发展与内控提升”的交流发言,报告集团内部审计工作在集团党委和董事会领导下,在國(guó)资运营、基金投资、金融不良资产处置等审计中开展新(xīn)探索、运用(yòng)新(xīn)方式,為(wèi)高质量发展和内控提升增效赋能(néng)的工作。

会议还进行了颁奖仪式,集团审计部荣获“2017-2019年度全國(guó)内部审计先进集體(tǐ)”荣誉称号。